ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
Москва
22 октября 2019 г. № 614
О внесении изменения в приложение № 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, её территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. № 499
Зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56655
Внести изменение в приложение № 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата от 13 августа 2018 г. № 499 "О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2018 г., регистрационный № 52052)", изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель П.В.Малков
Приложение
к приказу Росстата
от 22 октября 2019 г. № 614
"Приложение № 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральной службе государственной статистики, утвержденному приказом Росстата
от 13.08.2018 № 499
(рекомендуемый образец)
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
№ ________________
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств ______________________
Наименование бюджета ______________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур ________________________________
I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс
Операция
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
Наименование бюджетного риска
Уровень рисков
Включить в карту внутреннего финансового контроля
(да/нет)
Способы проведения контрольных действий (сплошной/ выборочный)
Критерий "вероятность"
Критерий "степень влияния"
Значимость бюджетного риска
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
ПроцессОперацияДолжностное лицо, ответственное за выполнение операцииНаименование бюджетного рискаУровень рисков
Включить в карту внутреннего финансового контроля
(да/нет)Способы проведения контрольных действий (сплошной/ выборочный)
Критерий "вероятность"Критерий "степень влияния"Значимость бюджетного риска
123456789
III.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
ПроцессОперацияДолжностное лицо, ответственное за выполнение операцииНаименование бюджетного рискаУровень рисковВключить в карту внутреннего финансового контроля
(да/нет)Способы проведения контрольных действий (сплошной/ выборочный)
Критерий "вероятность"Критерий "степень влияния"Значимость бюджетного риска
123456789
Руководитель структурного подразделения
_____________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г."